Potreboval by som dost akutne na problem spravneho zauctovania DPH.Mozno tato tema tu uz bola.
Uctujem v sustave JU,a neplatitel od 1.4.2006 sa stal platcom DPH,spravil inventuru na sklade a z toho tovaru co ma na sklade odpocita DPH vpri najblizsom DPH priznani.
Do ktorej kolonky to treba zaevidovat aby to bolo správne????????
Za Vase odpovede vopred dakujem.