poprosím o poradenie, zistila som z 5/2016 že som zle zadala v samozdanení službu do DP DPH, označila som nadobudnutie tovaru v tuzemsku r.7/8 a malo byť služby pri ktorých príjemca platí daň r. 11/12.
Podali by Ste v tomto prípade ak sa daň nemení, je iba zlé smerovanie do riadkov dodatočné DP DPH?
Za toto obdobie je v DP DPH aj NO 1270,-€ (daň sa nemení)
Ďakujem pekne!