Zavrieť

Porady

Faktúra a dobropis

Ahoj kolegovia,
účtujem v MRP DOS JU a neviem si poradiť s jedným problémom. Obdržíme fa. od dodávateľa a za vrátený tovar dobropis. Ako zaúčtovať úhradu fa.v peň. denníku, pretože keď uhrádzeme len rozdiel súm fa. a dobr. stále nám zadáva do kolonky pre DPH celú DPH z fa. A potom to treba prácne opravovať. Jedná sa asi o 15 účt. prípadov mesačne.
Vopred ďakujem za každú odpoveď!

Safo
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    bezradná je offline (nepripojený) bezradná

    knihomol I. stupňa bezradná
    Ja zápočet fa a dobropisu účtujem v MRP DOS cez interný doklad. Úhradu Fa zapíšem v celkovej sume a súčasne úhradu dobropisu ako zápornú úhradu.Potom tam nie sú žiadne problémy s DPH

    Safo je offline (nepripojený) Safo

    Safo
    Ďakujem za radu, ale nie je mi jasné nasledovné. Jedná s o jednoduché účtovníctvo. Účtovať úhradu fa. nemôžem na základe interného účt.dokladu, pretože mám výpis z bežného účtu. Takisto nemôžem účtovať úhradu dobropisu v peň.denníku, pretože sa nejedná o príjem alebo výdaj v hotovosti alebo z bež.účtu. Podobné účt. prípady účtujem v ročnej uzávierke. Problém nie je zo zápočtom, zápočet robím úhradou bez zaúčtovania do peň.den., ale účtovaním rozdielu medzi fa. a dopropisom. Zatiaľ, pokiaľ nenájdem lepšie riešenie, som sa rozhodol pri úhrade započítať v peň. den. celé DPH a v ročnej uzávierke rozdiel DPH zo všetkých dobropisov upravím. Snáď je riešenie v programe MRP, ale ja ho neviem nájsť.
    Prajem všetko dobré

    Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

    daňový poradca, audítor Jana Acsová
    Doporučujem nadefinovať (zamyslieť sa) nad tým, čo je vznik účtovného prípadu. Neúčtovaním zápočtu podľa môjho názoru dochádza k skresleniu obratov (výdavok, príjem).
    Aj v MRP je možnosť zohľadniť nepeňažné operácie. Ak chcete účtovať priebežne a pritom si tieto operácie zahrnúť do uzávierkových operácií, doporučujem v priebehu roka účtovať s dátumom 31.12. a to čiastky tak, ako vznikne účtovný prípad (celý výdavok a celý príjem a so správnym vyčíslením DPH).
    Postup si môžete interne upraviť a odôvodniť - doporučujem smernicu.

    bezradná je offline (nepripojený) bezradná

    knihomol I. stupňa bezradná
    A keď zaúčtuješ úhradu faktúry a súčasne nezaúčtuješ v PD, nevyhodí Ti to v kontrolách ako nesúlad knihy daňových dokladov a peňažného denníka? Nerozumiem, prečo by si to nemohol zapísať ako úhradu cez BU, ja by som to riešila takto:
    obdržaná suma po odčítaní dobropisu 892,50 Sk

    Fa odoslaná 1190,- Sk - úhrada U03 1000,- Sk DPH 190,- Sk
    dobropis -297,5- Sk - úhrada U03 -250,- Sk DPH -47,50 Sk
    U03 750,- Sk dph 142,50 sK

    Dalo by sa to spraviť aj cez nepeňažné operácie, že by si tú sumu dobropisu a pripadajúcu sumu pôvodnej Fa zúčtoval cez x ale podľa mňa je to zbytočne komplikovaný postup
    Naposledy upravil bezradná : 24.08.06 at 09:29

    Iwett je offline (nepripojený) Iwett

    Iwett
    Prosím, ak úhradu dobropisu zaúčtujem PPD v MRP DOS, hlási mi chybné zaúčtovanie v pokladni, lebo som uhrádzala cez knihu danových dokladov. Kde robím chybu? Ďakujem

    Iwett je offline (nepripojený) Iwett

    Iwett
    Prosím, prosím, nikto mi neodpovedal na vyššie uvedené.
    Všetky príspevky počítala, všeličo vyskúšala. A prišla som len na jednu vec: ide to len ak zapíšem úhradu dobropisu na VD mínusom. Je to prípustné? Odpovie mi niekto na aspoň na toto? Ďakujem.

    Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

    človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
    Iwett Pozri príspevok
    Prosím, ak úhradu dobropisu zaúčtujem PPD v MRP DOS, hlási mi chybné zaúčtovanie v pokladni, lebo som uhrádzala cez knihu danových dokladov. Kde robím chybu? Ďakujem
    Iwett Pozri príspevok
    Prosím, prosím, nikto mi neodpovedal na vyššie uvedené.
    Všetky príspevky počítala, všeličo vyskúšala. A prišla som len na jednu vec: ide to len ak zapíšem úhradu dobropisu na VD mínusom. Je to prípustné? Odpovie mi niekto na aspoň na toto? Ďakujem.
    Výdavkový pokladničný doklad s mínusom, akceptovateľné.

    Iwett je offline (nepripojený) Iwett

    Iwett
    ďakujem, som rada, síce je to trochu zvláštne, ale aspoň mi program nehlási chybu. Ja som vždy používala príjmové, a program mi pindal... takto ho umlčím.

    Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

    človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
    Iwett Pozri príspevok
    ďakujem, som rada, síce je to trochu zvláštne, ale aspoň mi program nehlási chybu. Ja som vždy používala príjmové, a program mi pindal... takto ho umlčím.
    Záleží to na softe ako to má riešené. Účtujem v MRP a DÚ nenamietal pri takomto účtovaní úhrady dobropisu. Je to vlastne zníženie výdavkov.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.