prosím vás ako postupovať,
prebrala som účtovníctvo, účtovník ukončil účtovníctvo k 31.3, čiže za 4,5,6/19 nie so odoslané dph.
ja začínam s júlovými dph, čiže urobím tie, nahodím si od neho počiatočné stavy z hlavnej knihy.
a teraz ako účtovať doklady za 4,5,6, keď som ich prijala až teraz a ani tržby nie sú odvedené. s dátumom augustovým a zdaniteľné plnenie uvádzať za prísluššné mesiace 4,5,6 a podať DP oneskorene? ďakujem