Dobrý večer, potrebujem sa uistiť....SK spol. platiteľ DPH (§4) fakturuje spol. CZ DPH marketingové služby (chápem to ako nepriamu podporu predaja tovaru, občerstvenie pre zákazníkov, nejaké promo darčeky pri uvádzacej akcii predaja tovaru a pod.). Uvádzacie akcie sa konajú na SK. Otázka znie: faktúru vystavuje predajňa(má odsúhlasené počty rozdaných a zjedených darčkov+ nejaký paušál za obsluhu zákozníkov) ale teraz neviem na isto aký režim DPH použiť. Ďakujem za Váš názor.