Mám novú otázku...
účtujeme v SAPe a a na účte 343 máme porobenú analytiku podľa toho o akú daň ide... napr.:
343001 DPH na vstupe - domáci
343002 DPH na výstupe - domáci
343003 DPH na vstupe - zahraniční
343004 DPH na výstupe - zahraniční a pod.
a potom máme účet 343500 - kde je konečný zostatok DPH. Vždy keď tlačím report k DPH, sa všetky zostatky z účtov 343001 - 343xxx zaúčtujú na 343500 a vytvorí sa nový ID. A teraz k jadru môjho problému...
S ktorým dátumom evidovať túto operáciu? Ku koncu mesiaca alebo k termínu podania daňového priznania k DPH???
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď...