Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Zdravím poraďaci,
potrebovala by som poradiť ohľadom DPH. Týka sa to tzv. bonusu, ak je odberatelovi vystavený fin. bonus - dobropis na určitu čiastku, či je táto čiastka oslobodená od DPH. Dakujem za odpoved.
Ak sa písomne dohodneš s odberateľom, ktorý je platiteľom dane ( tak ako aj ty), nemusíš opravovať základ dane a daň. Len to finančne vysporiadať. Viď §25/6.
Ak sa písomne dohodneš s odberateľom, ktorý je platiteľom dane ( tak ako aj ty), nemusíš opravovať základ dane a daň. Len to finančne vysporiadať. Viď §25/6.
Doplním: zníženie ceny po vzniku daňovej povinnosti (skonto dosiahnutím určitého obratu) voči inému platiteľovi je možné iba voči tuzemskému platiteľovi.
chape sa to ako vyslovna a doslovna dohoda o oprave zakladu dane ?! alebo jednuducho staci veta "sa dohodli na .. % bonuse z celkovo vyfakturovanej sumy za urcite obdobie" ?! ak to nemam tam napisane mozem (ale nemusim) opravit zaklad dane a tym aj DPH ?! pre ŠR SR je to asi jedno, ale mne sa tym znizi danova povinnost.....
chape sa to ako vyslovna a doslovna dohoda o oprave zakladu dane ?! alebo jednuducho staci veta "sa dohodli na .. % bonuse z celkovo vyfakturovanej sumy za urcite obdobie" ?! ak to nemam tam napisane mozem (ale nemusim) opravit zaklad dane a tym aj DPH ?! pre ŠR SR je to asi jedno, ale mne sa tym znizi danova povinnost.....
Napr.
Zmluvné strany sa dohodli na dodatočnom znížení celkovo vyfaktúrovanej sumy za obdobie ....... o nnnn,- Sk.
Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v zmysle § 25/6 z. 222/2004 Zb. nebudú opravovať základ dane.
takze ak vyslovne v zmluve nemam urcene ze budeme/nebudeme opravovat zaklad dane a DPH, mozem ho opravit. a v zmluve sa hovori o zlave z ciastky zaplatenej zrychlene. takze ja si myslim, ze mozem opravit DPH, s tym ze vystavim doklad o znizeni zakladu dane a do prilohy dam zoznam faktur ktorych sa to tyka. moze to tak byt ??!!!!!!!!!!
takze ak vyslovne v zmluve nemam urcene ze budeme/nebudeme opravovat zaklad dane a DPH, mozem ho opravit. a v zmluve sa hovori o zlave z ciastky zaplatenej zrychlene. takze ja si myslim, ze mozem opravit DPH, s tym ze vystavim doklad o znizeni zakladu dane a do prilohy dam zoznam faktur ktorych sa to tyka. moze to tak byt ??!!!!!!!!!!
Ak v zmluve nie je výslovne napísané, že sa základ dane nebude opravovať, tak ho pri vyst. bonusu opraviť musíš.
super, to som chcela pocut, potvrdit. a este jedno, v tom pripade to musi byt "dobropis" na kazdu jednu fakturu ktorej sa to tyka (je ich asi 60 ) ?! alebo moze byt ten suhrnny doklad s prilohou?!
hej, text mi je jasny v zmysle zmluvy, ale tu formu by som este potrebovala potvrdit. v zakone o DPH je uvedene (§75, ods. 7) ze to moze byt i suhrnna faktura vztahujuca sa na viac samostatnych dodani tovaru... najviac vsak za kalend.mesiac
V zmluve je uvedené : Zmluvné strany sa obojstranne dohodli na možnosti vrátenia bonusu, resp.zníženia ceny za produkty v zmysle ustanovenia § 25 ods.6)zák 222/204 Z.z. o DPH... - Na základe tejto dohody teda považujem bonus vyplatený v r.2006 (zníženie ceny za odber tovaru za rok 2005) oslobodený od DPH
-Neuvádzam túto sumu ani v priznaní DPH
Je to správny postup? V zmluve nie je nikde uvedené že strany nebudú z bonusu uplatňovať DPH, je len odkaz na § 25 ods.6.
Dotazik, mozem vystvit doklad o oprave zakladu dane aj ku fa kt. som vystvila v 01/2005, teraz v 11/2006 a zahrnut ho do dan priznania za 11/2006?
§ 25 Oprava základu dane
.
(3) Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane,a pri oprave základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby,rozdiel sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane.
To kedy zahrnut doklad o oprave zákl.dane do dan. priznania je mi jasne.
Nie celkom stastne som formulovala ten moj dotazik.
Ale nikde som nenasla limit - obmedzenie za ake obdobie do zadu mozem ten
doklad o oprave zakl. dane vystvit ci ho mozem vystavit aj ku fa kt. som vystvila v 1/2005?
Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane...
To kedy zahrnut doklad o oprave zákl.dane do dan. priznania je mi jasne.
Nie celkom stastne som formulovala ten moj dotazik.
Ale nikde som nenasla limit - obmedzenie za ake obdobie do zadu mozem ten
doklad o oprave zakl. dane vystvit ci ho mozem vystavit aj ku fa kt. som vystvila v 1/2005?
Môžeš vystaviť doklad o oprave základu dane aj za obdobie 1/2005. Čo sa týka DPH je to OK.
Ak mame uzatvorenú zmluvu s odberateľom, že ak si zakúpi tovar v hodnote 10 000,- Sk , dostane od nás finančný bonus v hodnote 1000,- Sk, ktorý mu pošleme na účet po odbere, tak ten bonus účtujeme 548/221 , DPH neuvádzame, je to prosím správne.
Ak mame uzatvorenú zmluvu s odberateľom, že ak si zakúpi tovar v hodnote 10 000,- Sk , dostane od nás finančný bonus v hodnote 1000,- Sk, ktorý mu pošleme na účet po odbere, tak ten bonus účtujeme 548/221 , DPH neuvádzame, je to prosím správne.
Poskytnutie bonusu je správne účtované cez fa- dobropis . 311/604 mínusom. Potom už prevod platby odberateľovi 311/221.
ďakujem Tweety. My však mame uzatvorenú dohodu o bonuse, nedávame k tomu faktúru, myslíš, že je správne, keď mám dohodu priloženú v inter. dokladoch a účtujem len na základe výpisu z účtu 548/221.
ďakujem Tweety. My však mame uzatvorenú dohodu o bonuse, nedávame k tomu faktúru, myslíš, že je správne, keď mám dohodu priloženú v inter. dokladoch a účtujem len na základe výpisu z účtu 548/221.
Ak to máte písomne dohodnuté a ste obaja platiteľmi DPH tak je to OK.