ahojte..
chcela by som si overiť, či aj v prípade, keď mi po "upratovaní"" júlovú faktúru z Čiech priniesli až v novembri, či ju môžem dať do 4. kvartálu, alebo musím dať dodatočné dph-priznanie na 3. kvartál? (dph mi to neovplyvní, keďže je to aj na vstupe aj na výstupe).
a kurz prepočítam ako je deň vystavenia? - júlový dátum?
zdaniteľné plnenie - novembrový dátum?
vďaka...