Reprografia
účtujem v PÚ a tento zostatok som si preniesla z predchádzajúceho softwéru Compeko, takže neviem teraz čo s tým. Až od tohto roku účtujem v Pohode.
Ak to boli stavy k 31.12.2006, tak mali byť zúčtované k 31.12.2006 kurzové rozdiely.
Ak sa teda tieto zostatky preniesli do roku 2007, sú 2 možnosti, čo závisí od celkovej výšky (aj prípadne iných kurzových rozdielov, ktoré mali ale neboli účtované k 31.12.2006)
1. podať DDP so zúčtovaním KR
2. ak ide o nevýznamné položky, odúčtovať stav Skk z valutovej pokladne (už som to niekomu radila, pôjdeš do valutovej pokladne, pôjde o kurzové straty, t.j. vystavíš nový výdavkový pokl. doklad, dátumy by som dala všetky 01.01.2007, text: kurzové rozdiely k 31.12.2006-doúčtovanie, kurz: = 0,- CM: = 0,-, Skk: = tvoj zostatok. Takto dosiahneš 0,- Sk, keď skontroluješ stav pokladní k dátumu 01.01.2007 - ak už ovšem neboli účtované k tomuto dňu nejaké iné účt. prípady, ale to asi nie.
A či ich zaúčtovať ako daňové alebo nedaňové, to by som sa rozhodla k 31.12.2007, lebo:
1. ak by bola firma v strate a chcela by ju zmierniť, dala by som to ako nedaňové kurz. straty,
2. je možnosť dať ich ako daňové, nakoľko sa jedná o nevýznamné sumy min. období,
3. alebo ich zúčtovať na 563 v prospech účtov 428 alebo 429, podľa toho, kde máte aký zostatok-to je podľa mňa najčistejší spôsob a netreba robiť DDP.