SZČO, štvrťročný plátca DPH mi po odovzdaní DPH za 1q - 17.4.2007 predložil zahraničnú faktúru s dátumom vystavenia 2.3.2007, ten istý deň 2.3.2007 ju aj zaplatil v hotovosti u predajcu. dodávateľ nie je plátcom dane. Môžem danú faktúru zapísať do účtovníctva s dátumom 18.4.2007 a k tomuto dňu ju prepočítať kurzom NBS? Dátum odpočtu DPH pre samozdanenie mám dať aký? aký kurz použiť pre výpočet DPH? dakujem za pomoc.