Potrebujem poradiť od múdrych hlavičiek.
V 5/2008 sme podávali dodatočné DP za rok 2007, kde sme znižovali náklady, a tak sme museli doplácať istú čiastku na dani, ktorá aj bola zaplatená. Účtovali sme to v roku 2008 ako nevýznamné chyby minulých období.
Teraz robím výkazy za rok 2008 a túto sumu dane spolu so splatnou daňou mi hodilo do VZaS na riadok č.47 (splatná daň z príjmov z bežnej činnosti).
Teraz ma to pomýlilo, či to má byť v tomto riadku alebo inom, nakoľko náš záväzok voči daňovému úradu je menší (daň za rok 2008), ako je suma v tomto riadku.
Môžete mi prosím niekto povedať, či to je správne alebo zle?
Vopred ďakujem za odpovede.