1, Ja si vediem osobitnú evidenciu. Každý deň, resp. mesiac podľa toho koľko ich je si ich sumarizujem a vyrábam doklad, kde si rozpíšem DPH a províziu, ktorú mi automaticky odpočítajú, keď si banka zráža peňažné prostriedky za platbu. Beriem to ako daňový doklad, kedže do pokladne mi ide iba tržba, ktorú mám fyzicky v hotovosti. Potom v banke napárujem platbu k tomuto dokladu.
2. pred 3 rokmi som to robila, že som v pokladni zaúčtovala celú tržbu cer ERP - rozpísala DPH a potom posledným zápisom som dala 378/211 aby mi sedela pokladňa. V banke som to potom účtovala 221/378
Neviem ako je to správne, preto tiež rada prijmem akúkoľvek radu.