Dobry den, prosil by som o odpoved na tuto otazku:
Vyvazam tovar do CR, nie som platitel dane. Odberatel je registrovany v CR ako platitel dane.
1. Moja faktura bude o.i. obsahovat udaj Cena vratane DPH (napr. 10 000 Kc)
2. Cesky odberatel si vypocita 19% dane, dan zaplati, v danovom priznani si uplatni odpocet dane (t.j. vysledkom bude zaplatena-vratena=nula)
3. Tovar dalej predava konecnemu spotrebitelovi napr, so 100% ziskom, t.j. 20 000Kc, plus 3 800 Kc, ktore nasledne odvadza ako dan v CR.
Je to takto spravne?
Dakujem.