ja to robím tak, že som si spravila účtovnú uzávierku, uzávierku kurzových rozdielov následne údajovú uzávierku, vytvorilo mi rok 2009, kde som si spravila mzdy a dph za január. V roku 2008 som zrušila účtovnú uzávierku, odomkla účtovníctvo a dorábam uzávierky. Keď budem mať všetko hotové v roku 2008 spravím prechod na euro - synchronizácia, to by mala upraviť počiatočné stavy účtov v roku 2009 a porovnám pohľadávky a záväzky. Ešte ma napadla jedna možnosť, musím to skonzultovať so zákazníckou podporou a to keď budem mať dokončený rok 2008 spraviť uzávierku ešte raz, malo by druhý krát vytvoriť rok 2009, odtiaľ si vytlačiť začiatočné stavy, pohľadávky a záväzky a manuálne to poopravovať v prvej verzii 2009.