Mili poradaci,
prosim o pomoc. Mame nasledovny problem.
v roku 2006 a 2007 sme vystavili faktury, odviedli aj DPH. lenze v tomto roku 2009 sme zistili, ze tieto faktury boli vystvane neopravnene.
Aby sme to napravili, mali by sme tieto faktury vystornovat. MAME PODAT DODATOCNE DAN. PRIZNANIE ZA ROKY 2006,2007 a aj DDP k DPH?
Co navrhujete, ake riesenie?
Za tieto roky mame schvalenu uctovnu zavierku valnym zhromazdenim. Budeme musiet opat schvalit "opravenu uct. zavierku", ak sa nieco zmeni?
Dakujem