Chcem sa Vás opýtať úplne jednoduchú vec:
ako by som mala účtovať prijatú faktúru, ktorá: napr.
bola vystavená 30.5.2005, dátum dodania 30.5.2005 a obdržala som ju 2.6.2005. Do účtovníctva by som ju mala zaúčtovať dátumom 2.6.2005, nie? Takže, v knihách PF bude dátum zaradenia : 2.6.2005, odpočítanie dane bude: 30.5.2005. Zatial mi je to jasné. V denníku bude prípad figurovať s dátumom 2.6.2005, aj dátum prijatia tovaru na sklad bude v ten deň. Ale, čo s DPH??? Výšku dane budem mať na účte 343 v mesiaci jún, čím mi nebude sedieť zostatok účtu k 31.5.2005, nakoľko odpočet uplatním už v mesiaci máj.
Ako to riešite vy? Je to úplne jednoduchá vec, a predsa niekomu dokáže robiť problémy. Ďakujem za rady.
/Účtujem v MRP./