Naša spoločnosť podpísala kontrakt - vývojový projekt na dodanie hotového riešenia produktu zabezpečeného vlastným vývojom, ale aj externými dodávateľmi.
Termín dodania bol stanovený v júni 2010. V priebehu rokov 2009, 2010 bude oberateľ postupne uhrádzať naše náklady (vystavované predfaktúry nami ako dodávateľom).
V konečnej fáze (06/2010) bude konečná fakturácia zohľadňujúca predchádzajúce úhrady proforma-faktúr.
Poraďte prosím, akým spôsobom viesť účtovníctvo v priebehu "rozpracovanosti" a pri finálnej dodávke.
Ďakujem.