1. pre odberatelsku firmu je to DPH na vstupe, kedze to bola fa z marcovym datumom - tak podla mna sa riadi este starym zakonom, a mohli by si ju odpocitat aj teraz, kedze ju az teraz obdrzali a zauctovali, myslim, ze by s tym nemali mat problem
2. ak by predsa len chceli fakturu s julovym datumom, tak by som to vyriesila tak, ze k povodnej, by som vystavila dobropis, a teraz v juli by som vystavila novu fakturu - vy ste DPH odviedli spravne v marci, a teraz z toho bude pre vas nula (samozrejme neviem, za co je ta faktura, asi by na nej mal byt vhodny text, aby ste nefakturovali marcovu danovu povinnost v juli)
co si myslite vy ostatni?