Zavrieť

Porady

členenie DPH

prosim o radu:
sme špedična spoločnosť - vyťažujeme kamiony českých a slovenských dopravcov
všetci účastníci majú IČ DPH:
prvý obchodný prípad:
1. dodávateľ z ČR vystaví nám faktúru bez DPH
2. my vystavujeme faktúru bez DPH pre nášho odberateľa
3. odberateľ FR, HU
tovar ide priamo z ČR od nášho dodávateľa služby do FR alebo HU

druhý obchodný prípad:
1. náš dodávateľ je z SR, vystavuje faktúru s DPH
2. my vystavujeme faktúru bez DPH pre nášho odberateľa
3. odberateľ FR, HU
tovar ide priamo od nášho dodávateľa služby do FR, alebo HU

ako sa bude členiť DPH pri zahraničných dodávateľských a odberateľských faktúrach?
dá sa to považovať za trojstranný obchod?
väčšinou nám vznikajú nadmerné odpočty
predpokladám, že nie sme ako špedičná spoločnosť povinný vyhotovovať súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty

ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Luckasari je offline (nepripojený) Luckasari

    Luckasari
    trojstranny obchod to urcite nie je, ten je mozny LEN pri tovare
    do suhrnneho vykazu sa zahrna LEN TOVAR dodany do inych clenskych statov EU - §43, §45 a premiestnenie tovaru - takze v tychto uvedenych pripadoch sa vas suhrnny vykaz netyka

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.