Dobrý deň!
Naša firma sa zaoberá kúpou a predajom tovaru. Raz sme dali našu kanceláriu do prenájmu zahraničnej firme, ktorá organizovala školenie pre obchodných zástupcov. Podľa nás vývoz služieb je oslobodený od dane podľa §46, ale zahraničná firma nás žiada, aby sme vystavili faktúru s DPH, nakoľko ide o jednorázový prenájom priestoru. Ako máme postupovať? A čo s kontrolným a súhrnným výkazom?
Ďakujem za pomoc!