Ahojte,
mám problém s účtovaním predaja časti podniku a bola by som rada, ak by mi s tým niekto vedel poradiť.
Rakúska spoločnosť predala časť organizačnej zložky na SR českej spoločnosti, ktorá má tiež OZ na slovensku. Čiže predávajúci: Rakúšan, kupujúci: čech, prevod majetku a záväzkov zo slovenskej OZ Rakúšana do slovenskej OZ čecha.
Prevod majetku a záväzkov, a kúpna cena vytvárajú u Čecha záporný goodwill. V slovenskej OZ čecha teda zaúčtujem majetok a záväzky, ale čo s rozdielom? Goodwill sa účtuje u kupujúceho, čiže u čecha, ale čo mám zaúčtovať ja v slovenskej OZ?