Nakoľko som sa už dlhšie nevenovala podvojnému účtovníctvu mám zopár otázok, ktoré by som potrebovala zodpovedať:
Ak za 4. kvartál vznikne daňová povinnosť DPH, uvádza sa to v knihe záväzkoch a ako sa účtuje, alebo iba ostane ten rozdiel na účte 343? Na konci roka by sa mal účet 343 rovnať alebo iba by tam mal byť rozdiel z DPH za 4.kvartál???
Ak sa bude podávať opravné daňové priznanie z DPH za 2. kvartál (našli sa založené faktúry) musím to tiež evidovať, alebo to vysporiadam až v novom roku, keď sa podá ODP.
Ako je to s daňou z motorových vozidiel za rok 2009 (v JU sa uvádza do neuhradených záväzkoch, keďže sa to týka r.2009), ako je to v podvojnom účtovníctve, ako účtovať???
Ak je faktúra vystavená a dodaná v januári 2010, ale dodanie služby je 31.12.09, evidujem ju v r. 2009?
A ešte nemáte niekto skúsenosti s MK-soft. Nechce mi dať do evidencie DPH daň, ktorú som evidovala cez interný doklad (pri leasingu DPH z úroku a tiež DPH zo spracovateľského poplatku - 474/379 a 343/379)? Skúste mi poradiť. Vopred ďakujem.