Chcela by som Vás poprosiť o radu, respektíve upresniť sa. V riadku 15 v daň. priznaní o DPH sa vyplňuje DPH na vstupe, došla mi faktúra, ktorá je splatná ešte v júli, ale zaplatím ju až v auguste. Môžem ju zahrnúť do júla alebo už do augusta (kedže už neplatí podmienka zaplatenia)?
Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem