Dnes mi došla fa z CR za zaistenie prenajmu vozu vratane vodica v Londyne a v Parizi. Datum DPH 31.12.2009, datum vystavenia faktury 15.2010. Spolocnost CR je platca DPH na fakture je dan.
Moja otazka znie: ci mam fakturu uviest do danoveho priznania DPH r.2009 (musim robit dodatocne) alebo do r. 2010 a do ktorych riadkov to treba uviest. Je to surne!!!!! Dakujem!