Ahojte, prosím o pomoc s mojím prípadom. Mám pred sebou proforma faktúru z PL v sume 122,41, tá čiastka bola aj uhradená z BU a k tomu faktúru originál, ale tá je na sumu 133,25 Eur (k materiálu si poliak prirátal aj dopravu), a na nej dopísané perom, že uhradené 122,41 a doplatok 10,84 Eur. Avšak na tých 10,84 Eur nemáme doklad o úhrade. Ja som samozrejme zaevidovala tú originál faktúru, aj do DPH išla, ale čo s týmy 10,84 Eur? Keďže je vo veľkej strate, môže dať tých 10,84 Eur do VNZD? Nevadí, že do DPH išla faktúra v sume 133,25, ale časť z tej faktúry pôjde do VNZD? Vďaka.
Druhý prípad:
Mám faktúru v záväzkoch ako neuhradenú, chýba doklad o úhrade. Môžem ju dať do VNZD? Nevadí, že išla do DPH? Alebo ak išla do DPH, musí ísť automaticky do N? Podľa mňa je potrebné priznať hlavne všetky príjmy. Výdavky, to ž je na živnostníkovi, či si uplatní. Ale mätie ma tá DPH. Ďakujem ešte raz veľmi pekne.
Naposledy upravil mondes : 26.03.13 at 06:35