ak máš v záväzkoch ku koncu roka xy neuhradených súm a yz dobropisov, všetky dobropisy sčítaš a uvedieš v pohľadávkach?
ak áno... super, mne tak profesionálne "nešibe"
![Smile](https://www.porada.sk/images/smilies/smile.gif)
ak nie... prečo by si to robil, ak tam nie sú xy neuhradené sumy ale len dobropisy?
iná situácia by bola, keby si dobropisy evidoval od začiatku v knihe pohľadávok...
avšak Postupy účtovania JU:
§ 5
Kniha pohľadávok a kniha záväzkov
(1)
V knihe pohľadávok sa účtujú pohľadávky z obchodných vzťahov za splnené dodávky výrobkov, tovaru a služieb napríklad
voči odberateľom, pohľadávky z finančných vzťahov napríklad z úveru, pohľadávky voči zamestnancom napríklad z pracovnoprávnych vzťahov. V knihe pohľadávok sa účtujú aj pohľadávky z poskytnutých preddavkov.
(2) V knihe pohľadávok sa účtujú pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou bez ohľadu na dobu ich splatnosti a zásoby omylom zaslané inej účtovnej jednotke s uvedením druhu zásob a ich ocenenia.
(3)
V knihe záväzkov sa účtujú záväzky z obchodných vzťahov za uskutočnené dodávky výrobkov, tovaru a služieb
voči dodávateľom, záväzky z finančných vzťahov napríklad z úveru, záväzky voči zamestnancom z pracovnoprávnych vzťahov. V knihe záväzkov sa účtujú aj záväzky z prijatých preddavkov.