Dakujem Lida za odpoved. Ale nie je to u služieb dodaných z EU /ČR/ inak?
V § 51/1b sa hovorí, ze pre uplatnenie práva na odpočet stačí,ked je daň uvedená v záznamoch /§70/.Podla toho si myslim, ze fakturu netreba.Ked zaplatim zalohu v septembri , mala by som aj samozdanie dať do dań.priznania za september.
Alebo to chapem zle ????