andreaS
janaGT: jani, to nebolo mojim umyslom a chapem
![Wink](https://www.porada.sk/images/smilies/wink.gif)
... povodne som chcela napisat nieco v zmysle co napisala ErikaDP... dava to logiku, je to vlastne moj sposob... pretoze ten doklad tak ci tak realne uctujes v obdobi 11 ale das datum prijatia 09, aby ti to nakladovo premietlo do septembra...
len si myslim, ze to tak logicke nie je, pretoze tym, co pise erika vlastne tvrdi ze doklad mala v 09, teda ono to tvrdi navod z krosu... lenze ja cislujem doklady podla datumu prijatia... a keby som pouzila vzor 23 tak sa mi tato faktura dostane do poradia s fakturami s 09... nie 11 kedy som ju vlastne uctovala...
nepride mi v poriadku ze mam doklad v 09, zauctujem ho v 09 a rovno na doklade si zadam nech mi odpocita dph v 11... toto je to, co sa mne na tom nepaci... ako som uz pisala vyssie priznavam, ze neviem presne ako sa na toto pozera zakon... ok, umoznuje nam odpocitat si do konca roka... ale ci to mozem vyuzit tymto sposobom? mam doklad včas, mam ho zauctovany v obdobi ktoreho sa tyka, ale poviem si, ze teraz neuplatnim, uplatnim neskor... ja si proste myslim, ze to tak nema byt spravne... ze ked mam doklad, mam ho zauctovany, tak dph mam dat tam kam patri, nie na neskor... a ak sa to stane, ze doklad pride neskor (alebo klient chce doklad nechat na neskor), tak ho zauctujem, ze prisiel neskor, v poradi tych neskorsich faktur a dph uplatnim podla toho kedy prisiel doklad... tu by mala omega skor riesit tento sposob, ako takto zauctovany doklad dostat do "nakladovosti" mesiaca, kt. sa skutocne tykal...
snad som to napisala zrozumitelne ;-)
tinkas: pozriem ako mam ja zauctovane a hodim ti printscreen
![Smile](https://www.porada.sk/images/smilies/smile.gif)
Pre AndrejkuS a pre IVAKO, pozor, treba odlišit dve situácie:
1. faktúru fyzicky mám, účtujem ju normálne do poradia m do nákladov v 9/2011m len sa z nejakeho dovodu rozhodnem že si posuniem uplatnenie odpočitania DPH napr. v 11/2011, umožňuje to §51ods.2
2. fakturu za dodanie v 9/2011 fyzicky nemám - stratila sam nedošla do termínu podania DP za 9/2011, učtuje o nej až vtedym do poriadia číssiel vtedy keď fyzicky dôjde
Náš prípad je číslo 1.
Ivako maš pravdu v tom že uverejnená pomocka je moj vyrobokl, ale je to odkreslené z Tipu od Krosu, len som popridava svoj komentar, tak polopatisticky pre moje potreby. T.j, ten postup nie je mnou vymyslený len popísaný podrobnejšie.
Ked bol zakon o DPH k 1.4.2009 novelizovaný viacerí účtovníci použivajuci Omegu sme oslovili Kros s námetom na doplnenie funkcionality Omegy aby bolo možne učtovat a evidovat tieto posuny odpočtu. Keby to bol nie správny postup, Kros to určite do programu nedoplní. Kým vzor 23 nebol v Omege, tak sme program museli "klamať" tak , že sme sa tvarili že faktura prišla v inom mesiaci ako v mesiaci ktorého sa týkala. To však nebolo vyhovujuce riešenie, ako píše AndrejkaS, nebola faktura v tom meisaci kedy mala byt účtovaná "nákladovosť" t.-j. robilo to problém napr. v porovnavani skladu ( na účte 132 tovar prijatý napr v 9/2011 ale nesulad: došla faktura k nemu akože prijatá až v 11/2011)
Preto veľmi oceňujem prístup Krosu že vytvorili Vzor 23, tkorý umožňuje ľahké, elegantné riešenie tak, že všetko je O.K.:
napr Dfaktura fyzicky v 9/2011
1. učtovníctvo September
132 /321 v 9/2011
343 analytika NEUPALTNENA dan/321 v 9/2011
toto umožni vzor 23m ktorý okrem bežných datumov odpisaných z faktúry deň
vystavenia, deň prijatia, deň dodania ( všetko 9/2011) hodí na ďaľší dátum : DUD
ktorý zadám napr 11/2011
2, DPH evidencia september : vytlačim okrem bežnej zostavy dokladov aj ďaľšiu: zostava
dkladov s neuplatnenou DPH
3. Učtovníctvo november: program automatizovane, bez mojho zásahu pri uzavierke DPH kontroluje čakajuce doklady na uplatnenie DPH a automaticky interným dokladom zaúčtuje z analytiky DPH 343 neupaltnena na analytiku 343 uplatnena
4. DPH evidencia november : automaticky zaradí zostavy doklady DPH vstup na odpočet v 11/2011.
AndejkaS, Ivako, ak použivate Omegu, pozrite si účtovanie VZOR 23, nie v Helpe, tam to zrejme nieje aktualizované keď IVAKO vytiahol popis z Helpu kotrý pasuje na stav zakona o DPH paltný do 31.3.2009, ale pozrite si link od JAnkyGT č.prispevku 891.