Dobré ráno poraďáci!
s.r.o. zaoberajúca sa organizovaním školení bola do OR zapísaná 23.06. Pre DPH bola zaregistrovaná od 01.07. Svoje prvé školenie však uskutočnila 18.06.
Faktúry firma vystavila bez DPH-daň.povinnosť 18.06.vystavená fa 30.06.
1.otázka: môže si firma uplatniť náklady na organizovanie školení a zároveň
vykázať výnosy aj pred zápisom do OR?
2.otázka: môže si firma spätne uplatniť DPH na vstupe keď bola pre DPH zaregis-
trovaná až 01.07.?
3.otázka: môže si dať firma do nákladov kvety pre prednášajúceho a občerstve-
nie pre účastníkov školenia do nákladov? nie ako repre!!!