Ťažké, ťažké... Aj mňa by zaujímala odpoveď.
Podľa mňa to nepôjde. Kde by si potom z vyšlej faktúry odviedla DPH? Ak poskytuješ plnenie z organizačnej zložky v našom štáte, mala by si vystaviť faktúru / daňový doklad/ v zmysle našich zákonov, teda s našou DPH, ktorá patrí nášmu štátu. Pre dań z príjmov je to jedno, aj tak posielaš doklady na zaúčtovanie aj do materskej firmy, takže ak to tu zdaníš daňou z príjmov, materskej firme sa daň započíta. Sú to ale len moje logické úvahy. Pripojí sa niekto?