Sme reklamna agentura (platca DPH), ktora pre klienta z CR realizovala na Slovensku event (catering, prenajom priestorov, vyzdoba, kulturny program). Kedze uvedene sluzby boli poskytovane na uzemni SR, fakturu klientovi do Ciech som vystavila aj s patricnou 19% DPH. Postupovala som spravne?