Dobrý deň.
Potrebovala by som poradiť, že do ktorého riadku DP zapíšem vystornované penále.
V roku 2007 sme vystavili faktúru - penále, zaúčtované : 100,00 EUR
311/644
Odberateľ nám ich neuhradil a v DP za rok 2007 som ich uviedla v r. 260, ako položku znižujúcu základ dane.
Teraz v r. 2010 som tieto penále vystornovala (na príkaz konateľa).
Vystavila som faktúru a zaúčtovala -(mínus) 100,00 EUR
311/644
V DP za rok 2010 uvediem sumu 100,00 EUR do r. 110 - ako položku zvyšujúcu základ dane.
Uvažujem správne ?
Ďakujem.