Zavrieť

Porady

daňové a účtovné odpisy

pekny den,
ked zaradim majetok napr 1.11.2005, znamena to,ze účtovné odpisy su dva mesiace a danove ale cely rok???
dakujem...
Usporiadat
Karina Karina

Karina je offline (nepripojený) Karina

My sme v jednej firme mali audit a dokonca sama auditorka navrhla, aby sa aj účtovné odpisy zaúčtovali ako ročné odpisy to jest k 31.12.2005 iba raz ročne a nie mesačne. A vôbec jej nevadilo, že k majetu obstaranému v polovici roka sa vytvoril odpis vo výške ročného odpisu a nie polročného akoby podľa zákona o účtovníctve malo byť. Robíme to tak odjakživa a ešte to nikomu pri daňovej kontrole nevadilo. Čo sa týka účtovných odpisov, existujú rôzne metódy na ich počítanie, ktoré sa úplne odlišujú od spôsobu odpisovania podľa zákona o dani z príjmov:-)
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Karina
My sme v jednej firme mali audit a dokonca sama auditorka navrhla, aby sa aj účtovné odpisy zaúčtovali ako ročné odpisy to jest k 31.12.2005 iba raz ročne a nie mesačne. A vôbec jej nevadilo, že k majetu obstaranému v polovici roka sa vytvoril odpis vo výške ročného odpisu a nie polročného akoby podľa zákona o účtovníctve malo byť. Robíme to tak odjakživa a ešte to nikomu pri daňovej kontrole nevadilo. Čo sa týka účtovných odpisov, existujú rôzne metódy na ich počítanie, ktoré sa úplne odlišujú od spôsobu odpisovania podľa zákona o dani z príjmov:-)
V tomto prípade môžem len dodať, že účtovná jednotka by mala vychádzať z platných ustanovení zákona o účtovníctve a postupov účtovania. V prípade, že si je vedomá následkov spojených s nesprávnou aplikáciou zákona v praxi, je to len na jej zodpovednosti.
A čo sa týka účtovných odpisov, plne súhlasím s tým, že existujú rôzne metódy na ich počítanie.

Pripájam ešte súvisiace linky:
http://www.porada.sk/showpost.php?p=111193&postcount=26
http://www.porada.sk/showpost.php?p=144062&postcount=19
http://www.porada.sk/showpost.php?p=136759&postcount=9
0 0
iva iva

iva je offline (nepripojený) iva

Jozef I
A práve že sa to vo väčšine firiem používa najčastejšie a to že sa účtovné rovnajú daňovým. A vtedy sa na konci roka zúčtuje odpis vo výške daňového. Je jasné, že zákon nám káže účtovať účtovné odpisy mesačne a potom musíme upravovať základ dane podľa daňových, ale pýtam sa ako účtovník, prečo si komplikovať život, keď nemusím.
Vo februári t.r. som bola na školení k uzávieke a DP. Školiteľky boli z DU Trenčín. Radili všetkým, ak majú PU nie sú pod auditom, aby sa im daňové a účtovné odpisy rovnali, vraj je to jednoduchšie aj pre nás, aj pre nich. Mala som tento rok aj daňovú kontrolu a kontrolóri sa vôbec ani len nepozastavili nad tým, že sa moje účtovné odpisy rovnajú daňovým. Takže z toho mi vyplýva, že ani oni sami na tom dodržíavaní zákona o účtovníctve "nebazírujú".
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
iva
Vo februári t.r. som bola na školení k uzávieke a DP. Školiteľky boli z DU Trenčín. Radili všetkým, ak majú PU nie sú pod auditom, aby sa im daňové a účtovné odpisy rovnali, vraj je to jednoduchšie aj pre nás, aj pre nich. Mala som tento rok aj daňovú kontrolu a kontrolóri sa vôbec ani len nepozastavili nad tým, že sa moje účtovné odpisy rovnajú daňovým. Takže z toho mi vyplýva, že ani oni sami na tom dodržíavaní zákona o účtovníctve "nebazírujú".
Ani na náležitostiach faktúr nebazírujú všetci rovnako. Niekde doklad z Tesca, ktorý neobsahoval základ dane ponechali, pri iných kontrolách "vyhodili".

Za účtovníctvo zodpovedá účtovná jednotka a hájiť sa tým, že na školení nám povedali ... môžte skúsiť, ak vám to za to stojí. Predpisy týkajúce sa účtovníctva v tomto smere nerozlišujú auditovanú a neauditovanú účtovnú jednotku. Inak by z toho vyplývalo, že účtovné odpisy sa vlastne robia iba kvôli audítorom a auditu a to je predsa nezmysel.
0 0
ecuch ecuch

ecuch je offline (nepripojený) ecuch

AVO
Ani na náležitostiach faktúr nebazírujú všetci rovnako. Niekde doklad z Tesca, ktorý neobsahoval základ dane ponechali, pri iných kontrolách "vyhodili".

Za účtovníctvo zodpovedá účtovná jednotka a hájiť sa tým, že na školení nám povedali ... môžte skúsiť, ak vám to za to stojí. Predpisy týkajúce sa účtovníctva v tomto smere nerozlišujú auditovanú a neauditovanú účtovnú jednotku. Inak by z toho vyplývalo, že účtovné odpisy sa vlastne robia iba kvôli audítorom a auditu a to je predsa nezmysel.
Myslím si, že snáď už prichádza doba, že aj majiteľa firmy bude zaujímať ako na tom tá jeho firma je.A potom už nie je ani to jedno, akú výšku odpisov má v účtovníctve, aká je výška oprávok jeho majetku, atď. Lebo účtovníctvo by sa a priori nemalo viesť kvôli daniarom a audítorom, ale aby "verne zobrazovalo" stav firmy.
0 0
Jankaaa Jankaaa

Jankaaa je offline (nepripojený) Jankaaa

Ako účtujete účtovné a daňové odpisy?/JU/ Doteraz som iba na konci roka zaúčtovala ID-om celú sumu odpisov a bolo. Čiže ak som to správne pochopila, ak sa mi daňové a účtovné odpisy rovnajú, tak ich zaúčtujem tak isto/ID/ iba ich rozdelím na 12 mesiacov a na konci každého mesiaca to zaúčtujem ID-om. Správne?
0 0
elPi elPi

elPi je offline (nepripojený) elPi

V priebehu roka v JU o odpisoch v peňažnom denníku neúčtuješ.
Máš vypracované odpisové plány a karty DHM - to sú v JU pomocné účtovné knihy. A v nich je "zaúčtované", k akému dátumu je stav aktuálny stav odpisov. Viď postupy účtovania v JU, citujem:

§ 14

Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

(1) V účtovníctve účtovnej jednotky sa môžu uplatniť sadzby alebo koeficienty a doba odpisovania podľa osobitného predpisu.3) Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtujú v knihe dlhodobého nehmotného majetku a v knihe dlhodobého hmotného majetku a v peňažnom denníku sa účtujú v rámci uzávierkových účtovných operácií.


0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Jankaaa
Ako účtujete účtovné a daňové odpisy?/JU/ Doteraz som iba na konci roka zaúčtovala ID-om celú sumu odpisov a bolo. Čiže ak som to správne pochopila, ak sa mi daňové a účtovné odpisy rovnajú, tak ich zaúčtujem tak isto/ID/ iba ich rozdelím na 12 mesiacov a na konci každého mesiaca to zaúčtujem ID-om. Správne?
Ak vediete podvojné účtovníctvo uvediem vám ako príklad jeden link, ktorý je možné použiť v prípade, že pre účtovné odpisy stanovíte dobu použiteľnosti vychádzajúcu z interných potrieb a podmienok účtovnej jednotky časovo zhodnú s odpisovou skupinou stanovenou ZDP:
http://www.porada.sk/showpost.php?p=116401&postcount=10
0 0
Jankaaa Jankaaa

Jankaaa je offline (nepripojený) Jankaaa

elPi
V priebehu roka v JU o odpisoch v peňažnom denníku neúčtuješ.
Máš vypracované odpisové plány a karty DHM - to sú v JU pomocné účtovné knihy. A v nich je "zaúčtované", k akému dátumu je stav aktuálny stav odpisov. Viď postupy účtovania v JU, citujem:

§ 14

Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

(1) V účtovníctve účtovnej jednotky sa môžu uplatniť sadzby alebo koeficienty a doba odpisovania podľa osobitného predpisu.3) Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtujú v knihe dlhodobého nehmotného majetku a v knihe dlhodobého hmotného majetku a v peňažnom denníku sa účtujú v rámci uzávierkových účtovných operácií.


Ďakujem. Čiže si to zase zaúčtujem iba na konci roka ID, však.
0 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať