Ahojte!
Potrebujem poradiť. Podnikateľ je platca DPH. Dostali sme faktúru za tovar z Nemecka od platcu DPH, ale je vystavená s DPH 16%.Ako to mám urobiť: faktúru samozdaním ale uplatním si len tých 16% čo je na faktúre? Čo je dosť divné. Alebo sa jednoducho dá celá do nákladov, lebo bola už zdanená v Nemecku. Toto sa mi však tiež veľmi nevidí, keďže podľa § 11 ods. 2 nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je predmetom dane ak nadobúdateľom je zdaniteľná osoba...... Čiže ja to musím jednoznačne odviesť, ale akú DPH si mám uplatniť tú čo je na faktúre alebo si ju vypočítam podľa § 49 ods.2 pís.c) ( Platiteľ môže odpočítať daň ak je ním uplatnená úri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa §11) a výsledkom je nula. Faktúra má všetky náležitosti. Najlepšie by asi bolo dohodnúť sa s Nemcom,aby ju prerobil, len neviem či sa to ešte dá, je to faktúra z októbra.
Díky!