Ahojte. Mám takú otázočku, na ktorú by som rada počula váš názor:
Účtujem v JÚ. V internej smernici mám riešený prelom rokov tak, že všetky faktúry týkajúce sa daného roka - teraz konkrétne riešim rok 2010, evidujeme v knihe došlých a vyšlých faktúr ešte v číselnom rade tohto roka, teda idú mi do pohľadávok a záväzkov roka 2010. Sme platci DPH.
A teraz :
31.12.10 sme prijali zálohovú platbu, ktorej príjem je VOZD za výrobky a služby. Následne, ale až 11.01.11 sme vystavili faktúru s dátumom dodania 31.12.10, kde sme vyčíslili aj DPH. Ja teraz potrebujem urobiť interný zápis do peňažného denníka a vypárovať tú zálohovú platbu s faktúrou. Doteraz som párovala vždy ku dňu vystavenia faktúry, len teraz ide o to, že táto platba je na prelome rokov, a rozmýšľam, či k 31.12.10 vypárovať to, lebo po vypárovaní je to mínusom výrobky a služby a DPH a ovplyvní mi to základ dane. Lebo sa to týka ešte starého roka 2010... lenže faktúra je vystavená až 11.01.11...
Prosím o vaše názory... Ďakujem