S.r.o. bol v r.2010 dodaný tovar z Holandska. S.r.o. vykonala v r. 2010 samozdanenie. 17.3.2011 jej bol z Holandska vystavený dobropis na časť tovaru. Ako má s.r.o. postupovať - urobiť dodatočné DP DPH za 4.Q 2010 alebo má doboropis vysporiadať v 1.Q 2011? Ako postupovať pri vystavovaní DP DPH - kde tento dobropis zahrnúť?