Ja som mala podobný prípad, pri inventarizácii záväzkov sa zistilo, že nám chýba faktúra za október 2010, dodatočne nám ju poslali vo februári 2011, takže som ju dala s 19 % DPH do februárového daňového priznania. Potom volala pani z DU, že to mám prísť opraviť, lebo nesedí základ dane s DPH. Presviedčala som ju, že je to dobre, lebo aj DRSR vydalo usmernenie k takýmto prípadom, ale ona trvala na svojom, že sa jej to inak nedá nahodiť do programu, tak som to bola opraviť. No a po týždni volala zase, že sa informovala na vyšších miestach a že som to mala dobre, tak nech prídem zase opraviť to tak, ako to bolo pôvodne. No bola nová, ale ja tiež nie som na špagátiku, takže toľko o informovanosti pracovníčok DU.