Ahojte. Vediem môjmu manželovi jednoduché účtovníctvo - som začínajúca.
K 1. 4. 2011 sa stal platiteľom DPH. Faktúru vystavil odberateľovi k 1. 4. 2011 napr. v sume 9600,- z toho 1600 DPH. Od februára dostával preddavky. Prosím poraďte mi, ako mám zaúčtovať preddavky - či bez dph, s dph alebo či má prerobiť faktúru len na tú sumu s dph, čo dostal 1. 4. 2011, hoci on už tú dph dostal. Prosím o rýchle odpovede, nakoľko musím do 25. odovzdať daňové priznanie na dph za 2. q.