Skúmala som, ako to robila moje predchodkyňa...
Zistila som, že napr. v roku 2008 urobila v programe MRP inventúru, opravila skutočné stavy, čím sa jej vytvorila inventúrna výdajka so sumou skoro 300 000 SKK a nie je tom nikde účtované.
Obstaranie tovaru účtujeme rovno na 504 a na konci roka k 31.12. preúčtujeme hodnotu skladu na 132 a k 01.01. nového roku znovu späť na 504. Ale aj tak mi ten jej postup nesedí. Nemalo sa to preúčtovať na 549, alebo nejaký iný náklad?
Prakticky k tej výdajke nie je žiadny doklad....
Teraz som už úplne zmätená.
Budem vďačná za akúkoľvek pomoc.