Ahoj poraďáci,
prosím pomôžte mi s nasledovnými prípadmi. Naši zamestnanci chodia na školenia a kongresy v zahraničí. Ako mám zdaňovať faktúry vystavené dodávateľmi (z EU). Chodia nám faktúry aj s vyúčtovanou daňou aj bez. Napríklad sme dostali fa z Cypru za kongres v Poľsku bez dane a ja som to tu samozdanila (VAT No. tam bolo uvedené cyperské). Ale máme aj školenia v ČR, fa sú vystavené pod VAT ČR s 19 % DPH. Ako na to?? V starších témach som rozobrané školenia v zahraničí nenašla.