Mali nám robiť výmenu motora a kabíny na kontajnerovom vozidle v auguste 2012, ale teraz sa to presunulo na december, január.V decembri auto zoberú/voľný termín/, a v januári to bude dokončené, čiže to pôjde cez rok.V decembri máme zaplatiť zálohu na vykonanie výmeny-budem to účtovať ako technické zhodnotenie už odpísaného majetku, teda v decembri zaúčtujem-časť ceny 052/221 zálohovú faktúru a potom, keďže sme platci DPH aj oni, vystavia nám daňový doklad k zálohe-ten záučtujem ako? 052AE/321, 343/321 a 321/052?? V januári sa výmena ukončí a vozidlo odovzdá a príde vyúčt.faktúra 042/321, 343/321 a 321/052AE a doplatok 321/221?Takto to bude správne?Je potrebné robiť v roku 2012 nejakú rezervu, alebo zúčtovať nejakú nevyfaktúr.dodávku, keď to bude dokončené až v roku 2013.Potom to začnem odpisovať riadne od januára-účtovne aj daňovo a zaradím to na 022 ako ostatný majetok?