Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Firma s.r.o. kúpila v SR od slov.firmy tovar,ktorý v SR predala odberateľovi-ten má sídlo v Rusku.
Naša firma nie je platcom DPH,ani po uskutočnení tohto obchodu jej nevznikol obrat na registráciu DPH.
Jednoducho sme len zaúčtovali nákup tovaru 504/321 a predaj tovaru 311/604
je to prosim v poriadku? netreba predsa len niečo ohľadne DPH oznamit..? kedze sa jedna o tretiu krajinu, tovar vsak uzemie SR neopustil..
dakujem vopred za radu
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Je to OK, netreba ani nič nikam oznamovať, dokonca aj keby bola sro platca DPH tak by to bolo pre ňu štandardné dodanie tovaru s DPH keďže tovar neopustil SR.