Prosím Vás ako mám účtovať o budove ktorú firma kúpila v 11/2012 , ale zatiaľ ju nijako nevyužíva, dokonca je tam aj búracie povolenie na časť a bude totálna prestavba. Zatiaľ to mám na 042, ale namalo by sa to ešte v roku 2012 dať do majetku a odpisovať s tým, že sa pozastavia daňové odpisy? A čo s došlými fa za geodeta, vymeriavanie... ktoré prichádzajú...ide o technické zhodnotenie? Podľa mňa nie, lebo sa bude kompletne prestavovať budova a potom bude nová kolaudácia.
Ja si myslím, že by sa budova mala zaradiť do majetku a odpisovať účtovne, ale pozastaviť daňovo. No a tie DF na búracie práce, geodeta, ... by som nechala na 042.
Je to tak správne?
Budem rada za skorú odpoveď