Zavrieť

Porady

Platba kartou

V PU: ak bolo hradené (trebárs platené PHM na čerpacej stanici) platob. kartou

výpis z účtu - 261/221,
aký doklad?? - 518/261 (v deň platenia kartou).

Ďakujem

feap1
V PU: ak bolo hradené (trebárs platené PHM na čerpacej stanici) platob. kartou

výpis z účtu - 261/221,
aký doklad?? - 518/261 (v deň platenia kartou).

Ďakujem
čERPANIE KARTOU: 335/221, doklad v pokladni : 501/343/335.
Účet 261 používame iba na prevod peňazí medzi finančnými účtami a nie pri platbe kartou.

feap1
V PU: ak bolo hradené (trebárs platené PHM na čerpacej stanici) platob. kartou

výpis z účtu - 261/221,
aký doklad?? - 518/261 (v deň platenia kartou).

Ďakujem
Ja som si vytvorila v okruhu DF nový rad PK a každý bloček si príjmem ako fa. V tom okruhu som si nastavila účet 261. Pri spracovaní výpisov tieto bločky potom uhrádzam ako faktúry. Pričom ako variabilný symbol používam dátum na bločku (ten uvádza aj banka). Toto je však možné, len ak nie je veľa takto platených bločkov. A neviem v akom programe účtujete, či to dovoľuje. OMEGA to dovoľuje a je to úplne jedoduché.

Tweety
čERPANIE KARTOU: 335/221, doklad v pokladni : 501/343/335.
Účet 261 používame iba na prevod peňazí medzi finančnými účtami a nie pri platbe kartou.
Doklad nemôžeme dať medzi doklady pokladne, nakoľko sme z nej peniaze nevytiahli. A aký účet sa použije je jedno, ide len o zúčtovanie. Môže sa použiť aj 335 ak to dlžíme zamestnancovi, 365 ak to dlžíme spoločníkovi a trebárs aj 261, účtovne to nič neovplyvní.

V PU
ak uskutočním platbu platobnou kartou (napr. za PHM na pumpe)

výpis z BU: 261/221
aký doklad?: 518/261 (v deň tankovania)

Ďakujem

Máš to dvakrát.

feap1
V PU
ak uskutočním platbu platobnou kartou (napr. za PHM na pumpe)

výpis z BU: 261/221
aký doklad?: 518/261 (v deň tankovania)

Ďakujem
ja sice nechcem protirecit p. Cenigovej, ale podla mna ucet 261 je na prevod penazi, z mojho uctu do mojich ruk, pripadne naopak... Aj postupy hovoria, ze sa tu uctuju peniaze na ceste, nic viac. Len komentar v zelenej knizke spomina platobne karty... Asi ma vela z poradakov za to ukamenuje, hmmm protirecit biblii...

ja uctuje PK cez 379 - ine zavazky:
1/ platim kartou, vznika zavazok 501/379
2/ odide z uctu, uhrada zavazku 379/221

ja namiesto účtu 379 používam 325.
Naposledy upravil lenkak : 02.03.06 at 17:16 Dôvod: 2x
Usporiadat
jess jess

jess je offline (nepripojený) jess

žienka
- dáva sa to cez interný doklad

- ak to neodrátali z účtu, tak asi to platené firemnou plat.kartou nebolo...potom 335
0 0
Pru Pru

Pru je offline (nepripojený) Pru

lenže interným dokladom nevydám peniaze, ale tie phm boli zaplatené s firemnou kartou, lebo inú ani nemajú, tak ako iné PHM, niekedy sa stáva, že posledný deň platia a je to až nasledujúci mesiac. neviem čo s tým, jedná sa mi hlavne o tú dph-čku.
0 0
Lydka R Lydka R

Lydka R je offline (nepripojený) Lydka R

Večný optimista so zmyslom pre humor, ale aj prísny detailista obľubujúci matematiku a logiku. ...viac
Pru Pozri príspevok
lenže interným dokladom nevydám peniaze, ale tie phm boli zaplatené s firemnou kartou, lebo inú ani nemajú, tak ako iné PHM, niekedy sa stáva, že posledný deň platia a je to až nasledujúci mesiac. neviem čo s tým, jedná sa mi hlavne o tú dph-čku.
Podľa toho čo píšeš vyššie, tak podstatnú chybu vidím v tom, že do nákladov účtuješ na základe bankového výpisu. V deň nákupu je vhodné účtovať 501 xxx, 343/261 a podľa výpisu 261/221. A v pohode vyriešiš aj problém nákupov v posledné dni v mesiaci a DPH.
0 0
abel abel

abel je offline (nepripojený) abel

pru, nárok na odpočítanie dph máš v tom mesiaci, aký je dátum na bloku. Ak je to doklad z ERP, predsa je to zjednodušený daňový doklad a nahrádza ti faktúru. Nemienim sa miešať do podvojného účta, neviem na aký účet zaúčtovať, ale ak to dáš ako záväzok, tak keď ti príde na budúci mesiac úhrada z účtu, dáš to ako úhrada záväzku. Cez pokladňu určite nie, veď ty z pokladne nemáš úbytok peňazí. To, že je nákup PHM napr. 28. 9 a odpísané z účtu je to až na októbrovom výpise, je bežné.
0 0
Pru Pru

Pru je offline (nepripojený) Pru

sme štvrťroční platci dph, takže v rámci štvrťroka to sedí, ale teraz sa mi jedná o to, že z účtu strhnuté nebolo, ale bločik aj s tým pripnutým- je napísané platba kartou v auguste ale na účte nič nie je strhnuté, tak neviem?
kukáme na to jak blázni a nerozumieme tomu.
0 0
abel abel

abel je offline (nepripojený) abel

Tak skús ešte pozrieť septembrový výpis, prípadne neplatil to náhodou svojou súkromnou kartou?
0 0
Lydka R Lydka R

Lydka R je offline (nepripojený) Lydka R

Večný optimista so zmyslom pre humor, ale aj prísny detailista obľubujúci matematiku a logiku. ...viac
Pru Pozri príspevok
sme štvrťroční platci dph, takže v rámci štvrťroka to sedí, ale teraz sa mi jedná o to, že z účtu strhnuté nebolo, ale bločik aj s tým pripnutým- je napísané platba kartou v auguste ale na účte nič nie je strhnuté, tak neviem?
kukáme na to jak blázni a nerozumieme tomu.
Tak potom to nebolo platené tou správnou kartou z firemného účtu. Použi záväzok voči zamestnancovi alebo konateľovi (resp. spoločníkovi) a následne "vyplať z pokladne". DPH kľudne uplatni na odpočet
0 0
Pru Pru

Pru je offline (nepripojený) Pru

v septembrovom výpise to tiež nie je, tak to tam asi vôbec nedám.
a ešte mi dnes vyhrabali jeden doklad z júna, dal by sa uplatniť v III.Q?
0 0
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

Pru Pozri príspevok
v septembrovom výpise to tiež nie je, tak to tam asi vôbec nedám.
a ešte mi dnes vyhrabali jeden doklad z júna, dal by sa uplatniť v III.Q?

Hm, ak to tam nedáš a budú žiadať preplatenie, potom čo? A ak tento nákup uvedú ako tankovanie v knihe jázd? Len tak by som nevyradila bloček bez konzultácie s "nakupujúcim".
0 0
Pru Pru

Pru je offline (nepripojený) Pru

k príspevku 24, lidka aáno účtujem na základe výpisu z účtu, lebo ja ich musím naháňať aby mi tie bločky doniesli, ktoré sú zaúčtované na výpise, ja na základe výpisu im vypíšem, čo potrebujem, no hrúza. preto som si myslela, že by stačilo účtovať 501,343/221. je to moc veľká chyba? Inak díky moc.
PS: skúsim ešte ráno prekonzultovať, ale poobede mi nevedeli povedať. a ten júnový môžem uplatniť v III.Q.? Ď, Ď, Ď
0 0
Lydka R Lydka R

Lydka R je offline (nepripojený) Lydka R

Večný optimista so zmyslom pre humor, ale aj prísny detailista obľubujúci matematiku a logiku. ...viac
Pru Pozri príspevok
k príspevku 24, lidka aáno účtujem na základe výpisu z účtu, lebo ja ich musím naháňať aby mi tie bločky doniesli, ktoré sú zaúčtované na výpise, ja na základe výpisu im vypíšem, čo potrebujem, no hrúza. preto som si myslela, že by stačilo účtovať 501,343/221. je to moc veľká chyba? Inak díky moc.
PS: skúsim ešte ráno prekonzultovať, ale poobede mi nevedeli povedať. a ten júnový môžem uplatniť v III.Q.? Ď, Ď, Ď
No ja naháňam občas tiež, ale aj tak to účtujem spomínaným spôsobom.
No chyba to je, lebo ti nesedí deň dodania, teda deň nákupu. Z bánk čo účtujem, myslím len SLSP odpisuje z účtu v ten istý deň ako je nákup.
Čo sa týka toho júnového dokladu, tam by som DPH už neuplatňovala. Ak pozrieš § 51 zákona o DPH tak ty si v deň dodania (nákupu) mala fa (bloček) k dispozícii a mala si odpočítať v júni. Len pozor na to, že túto neodpočítanú DPH nemôžeš dať do nákladov.
0 0
Pru Pru

Pru je offline (nepripojený) Pru

Práveže bloček mi priniesli až dnes, v § 51 ods. 2 sa píše, že odpočítať sa môže aj v zdań.období nasledujúcom. Zakaždým sa pýtam, či už mi dala všetky doklady ale nakoniec aj tak ešte nejaké vyhrabú a ja sa chytám za hlavu.
0 0
JAJA11 JAJA11

JAJA11 je offline (nepripojený) JAJA11

Pru Pozri príspevok
k príspevku 24, lidka aáno účtujem na základe výpisu z účtu, lebo ja ich musím naháňať aby mi tie bločky doniesli, ktoré sú zaúčtované na výpise, ja na základe výpisu im vypíšem, čo potrebujem, no hrúza. preto som si myslela, že by stačilo účtovať 501,343/221. je to moc veľká chyba? Inak díky moc.
PS: skúsim ešte ráno prekonzultovať, ale poobede mi nevedeli povedať. a ten júnový môžem uplatniť v III.Q.? Ď, Ď, Ď
Ja nedodané bločky začtujem len ako chybnú platbu a keď zoženiem bloček, zaúčtujem ho a opravím zápis v banke. Bločky účtujem ako faktúry, ktoré sú následne uhradené. Na účte by sa do nákladov mali dávať iba poplatky za vedenie účtu, ostatné náklady by mali byť účtované v iných evidenciách. DPH sa v takom prípade môže uplatniť aj v nasledujúcom období.
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Lydka R Pozri príspevok
No ja naháňam občas tiež, ale aj tak to účtujem spomínaným spôsobom.
No chyba to je, lebo ti nesedí deň dodania, teda deň nákupu. Z bánk čo účtujem, myslím len SLSP odpisuje z účtu v ten istý deň ako je nákup.
Čo sa týka toho júnového dokladu, tam by som DPH už neuplatňovala. Ak pozrieš § 51 zákona o DPH tak ty si v deň dodania (nákupu) mala fa (bloček) k dispozícii a mala si odpočítať v júni. Len pozor na to, že túto neodpočítanú DPH nemôžeš dať do nákladov.
Do lehoty podania DP za 2. Q., t.j. do 25.7.2007 mala bloček, tak zákon jej umožňuje sa rozhodnúť, či ho zaradí do 2. alebo 3. Q. Záver môže uplatniť aj v treťom qurtáli.

Tu je to krásne rozpísané:

http://www.porada.sk/t18735-odpocita...lad-z-erp.html
0 0
koňo koňo

koňo je offline (nepripojený) koňo

V každom prípade takéhoto nákupu rôznymi kartami (nezáleží na type) by som účtoval 5xx / 335 na základe dokladu z registračnej pokladnice (alebo iného dokladu). Bankový výpis by preukázal platbu (335 /221). Ak pracovník nedá doklad z registračnej pokladnice, platba sa z účtu odpočíta a na účte 335 ostane pohľadávka, ktorú musí preukázať dodatočne alebo ju zaplatí.
Odporúčam kvôli DPH, aby zamestnanci predkladali doklady tak, aby boli v príslušnom mesiaci zaúčtované.
0 0
Orsz Orsz

Orsz je offline (nepripojený) Orsz

U jedného klienta evidujeme dve platobné karty, jednu má konateľ-zamestnanec, a jednu má externý technik, ktorý nie je zamestnancom. Platobnú kartu má na nákup PHL na nákladné vozidlo, ktorým chodí občas na tovar - ako zúčtovať túto platobnú kartu? 261? 325?
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

Orsz Pozri príspevok
U jedného klienta evidujeme dve platobné karty, jednu má konateľ-zamestnanec, a jednu má externý technik, ktorý nie je zamestnancom. Platobnú kartu má na nákup PHL na nákladné vozidlo, ktorým chodí občas na tovar - ako zúčtovať túto platobnú kartu? 261? 325?
Predpokladám, že spomínané 2 PK sú vydané k podnikateľnému účtu klienta.
Predpokladám, ak technik nie je zamestnancom, tak je to SZČO, teda váš obchodný partner, ktorý používa vašu PK na nákup PHL do vášho nákl. vozidla. Nákupom PHL vám vzniká pohľadávka voči technikovi (ktorú zúčtuje dokladom o nákupe a knihou jázd), teda nie je použitý správny účet (325 sú ostatné záväzky). Ale v tomto prípade ide o pohľadávku inú (nie z obchodného vzťahu), treba použiť účet 378-Iné pohľadávky.
0 0
Orsz Orsz

Orsz je offline (nepripojený) Orsz

Áno Liba, ide o karty k podnikateľskému účtu spoločnosti, pre ktorú pracuje externý technik. Takže namieste je účet 378. Lenže ak mi vzniká pohľadávka v priebehu mesiaca, mala by som dátumovo takýto doklad zúčtovať až v poslednom dni v mesiaci,aby tam bola možnosť vzniku pohľadávky (preto som sa prikláňala k účtovaniu záväzku - napr. predpis 23.10 - 501,343/325, a úhrada z BU dňa 25.10 - 325/221). Pri účtovaní o pohľadávke, napr. 335, alebo 378, mi pri predpise dňom dokladu vznikne aktívny zostatok na účte 335,378, kde predpisom sa zdokladováva "vzniknutá" pohľadávka, ktorá však v čase predpisu ešte nevznikla, vznikne až o 2 dni, keď dôjde k stiahnutiu z bankového výpisu. Týmto chcem vyriešiť účtovanie jednotlivých dátumov - aby to bolo správne.
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

Orsz Pozri príspevok
Áno Liba, ide o karty k podnikateľskému účtu spoločnosti, pre ktorú pracuje externý technik. Takže namieste je účet 378. Lenže ak mi vzniká pohľadávka v priebehu mesiaca, mala by som dátumovo takýto doklad zúčtovať až v poslednom dni v mesiaci,aby tam bola možnosť vzniku pohľadávky (preto som sa prikláňala k účtovaniu záväzku - napr. predpis 23.10 - 501,343/325, a úhrada z BU dňa 25.10 - 325/221). Pri účtovaní o pohľadávke, napr. 335, alebo 378, mi pri predpise dňom dokladu vznikne aktívny zostatok na účte 335,378, kde predpisom sa zdokladováva "vzniknutá" pohľadávka, ktorá však v čase predpisu ešte nevznikla, vznikne až o 2 dni, keď dôjde k stiahnutiu z bankového výpisu. Týmto chcem vyriešiť účtovanie jednotlivých dátumov - aby to bolo správne.
Predpokladala som, že technik vyúčtuje skôr ako máš BV. Ale aj tak je to pohľadávka - nie záväzok. On firme nič nedal, jemu firma nie je nič dlžná. To nevadí, že o PHL účtuješ skôr (asi ID); dokonca tam môže byť aj prelom mesiacov 30-ho zaúčtuješ náklad a uplatníš DPH a výber z PK sa prejaví až 1-ho nasl. mes. kedy sa pohľadávka usporiada. Nie je to záväzok. Účet 335 v tomto prípade vôbec nemôžeš použiť - nejde o zamestnanca. Zostatok na účte 378 (v mojom príklade 30-ho na prelome mesiacov) len vyjadrí aktuálny a pravdivý stav.
0 0
olarac olarac

olarac je offline (nepripojený) olarac

Dobrý deň, prosím o pomoc ...
konateľ bol na zahraničnej služobnej ceste od 25.03.12-31.03.12. V prvých dňoch - 25.03.12 platil PHM v hotovosti, zbytok cesty platil platobnou kartou. Chcem sa Vás opýtať, ktorý dátum je dátum zdaniteľného plnenia, keď lístky mám ešte z marca, ale SC bola zúčtovaná v apríli ako na cesťáku, tak aj na BV? Cez banku som to prehnala cez účet 355 a ID v marci, keďže si odpočítam DPH, ale ako urobiť PHM na lístku 25.03.12 a v cesťáku 12.04.12? Prosíííííím o radu ... VĎAKA
0 0
Načítať ďalšie