uz som tu nesiel vela tem, no nic kontretne..ako by to bolo v takomto pripade..
sro, neplatca DPH fakturuje sluzby vykonavane v tuzemsku ceskym odberatelom.
jeden cesky odberatel je platca DPH, druhy nie je.
obom budem vystavovat fakturu bez DPH, pretoze nie som platcom DPH.
nemam povinnost podavat suhrnny vykaz?