Dobry den,
poprosil by som Vas o radu, ako zauctovat proforma/ostru fakturu na tovar nadobudnuty v obdobi neplatcovstva dph, na ktory bola zakaznikovi vystavena proforma faktura v obdobi, kedy sme neboli platcom dph. Proforma bola uhradena zakaznikom v obdobi, kedy sme uz boli platcom DPH. Ostra faktura ma byt vystavena s DPH, alebo bez?
Dakujem