Prosím, kto vie správne riešenie, poraďte, zajtra máme ísť podpísať protokol !
Firma XY,plátca DPH, objednala v roku 2003 pre konateľov a zamestnancov ubytovanie na výstave. Obdržala daňový doklad od firmy AB ,plátcu DPH , na firmu XY a zaplatila ho zo svojho bankového účtu . Ja som zaúčtovala :
518-suma ubytovacích služieb
343-suma DPH .
Kontrolórka tvrdí, že som to mala účtovať ako 512 a neuplatniť DPH.
Ja tvrdím, že to nemôže ísť cez cesťák, lebo nikomu nič nevyučtovávam.
Ona tvrdí, že tam spoločnosť XY nespala, že tam spali zamestanci a konatelia a tak to má byť účtované ako cesťák bez uplatnenia DPH.
Kto má pravdu ?
Kde to nájdem v zákone ?
Naposledy upravil rene : 30.09.04 at 12:21