Zavrieť

Porady

Predčasné ukončenie leasingu

Prosim Vás, vie nám niekto poradiť ohľadne predčasne ukončeného leasingu?
Leasingová zmluva uzavretá 30.9.2003
cena vozidla 460 000,-- Sk
leasingová cena 500 337,-- Sk
na splátkach uhradené 156 360,-- Sk
vozidlo odkúpil pôvodný nájomca /teda predčasne ukončil leasing/ 30.1.2005 za 311 068,-- Sk a nechal si ho v majetku, ďalej ho nepredal,
pri použití zrýchleného odpisovania nie je potrebné upravovať základ dane.
Potrebujeme poradiť čo v roku 2005 treba urobiť - zaevidovať do dlhodobého hmotného majetku, odpisovať - aký odpis uplatniť...
Ide o učtovanie v jednoduchom účtovníctve.

Veľmi pekne ďakujeme
Naposledy upravil milkam : 12.03.06 at 19:52 Dôvod: upresnenie textu
Usporiadat
ondrejvla ondrejvla

ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac
Zita5
Dobre neplač , akceptuješ 642 - tržby z predaja materiálu
Ja by som to riešila prostredníctvom toho "Ježiška", čo tak 648? Lenka asi nám iné nezostane, len ju zaúčtovať ako dar od nás pre neho! Ozaj, ako by sme toto zaúčtovali?
MD 132/ D ?? asi len tá 648,
a potom fa:
311/A / 604
311/A / 343/A
504 / 132
myslím, že aj toto by mohla byť jedna z možností. Síce absurdita, no ale čo už?
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
lenkak
Zatiaľ to mám aj ja takto.
Ale čo s 542 - mám zabudnúť?
Lenka Ty ma chceš učiť , no tak dobre ...., ale to je nákladový účet a Ty chceš účtovať výnos ... nie ,alebo vysvetli .
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
voči 642 musí byť 542. Rozdiel medzi nimi je zisk, resp. strata pre spoločnosť.
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Odkiaľ zoberiem tovar? Ja nemám došlú fa.
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Aha .....
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Zitka aj tak Ti ďakujem. Si zlatá, aj spolu s Vlastou. Obom Vám ďakujem.
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Viem , že tá 642 sa Ti viaže na sklad , ale ako ináč to spravíš ......hm
0 0
ondrejvla ondrejvla

ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac
Dievčatá a nedalo by sa nič použiť z môjho príspevku č. 22?
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Celkom sa mi to pozdáva.
A sumy ako poriešim? 2 x výnos raz náklad, zisk by bol. Aj tak je firma v strate.
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Všade mám dať rovnakú sumu?
0 0
Katija Katija

Katija je offline (nepripojený) Katija

ondrejvla
Ja by som to riešila prostredníctvom toho "Ježiška", čo tak 648? Lenka asi nám iné nezostane, len ju zaúčtovať ako dar od nás pre neho! Ozaj, ako by sme toto zaúčtovali?
MD 132/ D ?? asi len tá 648,
a potom fa:
311/A / 604
311/A / 343/A
504 / 132
myslím, že aj toto by mohla byť jedna z možností. Síce absurdita, no ale čo už?
Účtovný zápis 112,132/648 (zaúčtovanie inventarizačného prebytku) sa robí na základe inventúry. V tomto prípade asi predaný diel v inventúre za rok 2004 ešte nebude vyčíslený a v inventúre za rok 2005 už nebude vyčíslený (k demontáži a predaju došlo v priebehu roka).
Ja by som radšej urobila zápis 112/501 - Materiál získaný pri opravách (radšej úpravách) hmotného majetku (demontážou) ocenený v úžitkovej hodnote (najviac predajná cena) a to najneskoršie v deň predaja. Účtovným dokladom k zápisu by bola skladová príjemka.
Takúto možnosť uvádza Ing.Cenigová v Účtovných súvzťažnostiach - Ostatné príjmy materiálu. No a ďalej už by nasledoval klasický predaj zásob.
0 0
alex1 alex1

alex1 je offline (nepripojený) alex1

ahojte, mam otázku.
Predčasne ukončujeme lizing - nechávame si auto v o firme. ukončenie je v 11/06. Mňa zaujíma čo a ako mám účtovať, čo s odpismi ku koncu roka, môžem ich rozrátať k mesiacu ukončenia? a čo oprava základu dane?
Ďakujem
0 0
alex1 alex1

alex1 je offline (nepripojený) alex1

alex1
ahojte, mam otázku.
Predčasne ukončujeme lizing - nechávame si auto v o firme. ukončenie je v 11/06. Mňa zaujíma čo a ako mám účtovať, čo s odpismi ku koncu roka, môžem ich rozrátať k mesiacu ukončenia? a čo oprava základu dane?
Ďakujem
prosím, nikto neporadí???
0 0
LudmilaM LudmilaM

LudmilaM je offline (nepripojený) LudmilaM

prosim k tejto predchadzajucej otazke, tiez si neviem dat rady zo zostatkovou danovou cenou - ako sa s tym vysporiadat ? dakujem
0 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať