Ja faktury v cudzej mene mám založené normálne medzi SK,analiticky mám 311 rozlišenú na SKK a cudzie meny, v den vystavenia /pracujem na ucto programe/prepočítam na SKK /kurz NBS/ , v knihe pohľadívok ju mám v zostave prepočítanú na SKK a zároveň aj na cudziu menu. Pri úhrade vznikne kurzový rozdiel o ktorom potom účtujem. Ak by nebola zaplatená do 31.12. tak sa 31.12. prepočítava kurzom.