Dobrý deň, prosím o radu. Duplicitne som nedopatrením zaúčtovala dodávateľskú faktúru. Účtujem v podvojnom účtovníctve. Podnikateľ je mesačným platcom DPH a faktúra je zaúčtovaná už v uzavretom období a je podané aj daňové priznanie k DPH. Ako mám prosím Vás teraz postupovať? Ďakujem za rady.
Naposledy upravil vladka31 : 26.09.13 at 09:08